Цены на бухгалтерскиеуслуги

Содержание:

Внесение изменений в учредительные документы

Вид услуг

Стоимость (руб)

1  Вход нового учредителя в состав ООО. Изменение состава учредителей путем ввода новых участников в организацию (стоимость окончательная, включая услуги нотариуса) 7 500
2  Выход учредителя из состава ООО. Изменение состава учредителей путем вывода участников из организации (стоимость окончательная, включая услуги нотариуса) 11 500
3  Смена учредителей ООО. Компания БУХпрофи оказывает услуги по внесению изменений в случае продажи доли ООО (стоимость окончательная, включая услуги нотариуса и госпошлину) 18 000
4  Нотариальная купля продажа доли уставного капитала в ООО 31 000
5  Смена генерального директора ООО (организации), внесение изменений в ЕГРЮЛ (стоимость окончательная, включая услуги нотариуса) 9 300
6  Изменение видов деятельности ООО, внесение изменений в ЕГРЮЛ (стоимость окончательная) 6 000
7  Изменение наименования организации, внесение изменений в ЕГРЮЛ (стоимость окончательная) 6 000
8  Смена юридического адреса ООО. Изменение юридического адреса организации, внесение изменений в ЕГРЮЛ (стоимость окончательная) 6 000
9  Изменение уставного капитала в случае увеличения уставного капитала организации (стоимость окончательная, включая услуги нотариуса) 7 500

Ведение бухгалтерского учета ИП в 2021 году

Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 установлено, что индивидуальные предприниматели могут не вести бухгалтерский учет. Однако это положение не следует понимать так, что ИП вообще никак не отчитывается перед государством. Кроме собственно бухгалтерского учета существует другой – налоговый учет.

Налоговый учет – это сбор и обобщение сведений, необходимых для расчета налоговой базы и налоговых платежей. Его ведут все налогоплательщики, в том числе индивидуальные предприниматели. Чтобы разобраться в налоговой отчетности и порядке налогового учета, надо обладать профессиональными знаниями или самостоятельно изучить эти вопросы. А кроме того, есть специальная отчетность по работникам, кассовые и банковские документы, первичная документация и т.д.

Часто предприниматели не видят особой разницы между видами учета, поэтому всю свою бухгалтерию называют бухгалтерским учетом. Хотя в нормативном понимании это не соответствует действительности, но на практике это привычное выражение, поэтому мы тоже будем его использовать.

Итак, как правильно вести бухгалтерский учет? Ответ один – профессионально. Бухгалтером для ИП может быть штатный работник или специалист компании-аутсорсера. Если количество хозяйственных операций не слишком велико, то зарплата бухгалтера, принятого на постоянную работу, может оказаться неоправданными расходами. Если же вы готовы самостоятельно заняться своим учетом, то мы расскажем, как это сделать.

Как ИП вести бухгалтерию самостоятельно? Возможно ли это? Ответ вы найдете ниже в пошаговой инструкции.

Как выбрать компанию?

По подсчётам специалистов, только в Москве можно найти свыше 1,5 тысяч организаций, предоставляющих подобные услуги. Выбрать в таком разнообразии крайне сложно. Кроме того, велик риск столкнуться с некомпетентной компанией. По этой причине стоит выбирать только проверенные временем компании, где работают исключительно профессионалы.

Штат компании

  • 5 юристов
  • 2 адвоката
  • 4 бухгалтера
  • 2 помощника юриста
  • 1 помощник бухгалтера

Команда специалистов РусКонсалтГрупп более 6 лет помогает своим клиентам решать любые задачи по бизнесу. Наши бухгалтеры ведут фирмы разного профиля, вникая в особенности каждой организации.

Что включает полный комплекс услуг?

При полном сопровождении ООО предоставляются следующие услуги:

  • ведение бухучета — работа с первичными документами, внесение и обработка данных в автоматизированной программе 1С, начисление заработной платы, проведение операций по расчетному счету;
  • наши специалисты формируют и своевременно подают полную отчетность, предусмотренную законодательством;
  • анализ налоговых отчислений и проведение оптимизации отчислений по конкретным сделкам или видам платежей.

Цены на услуги доступны для фирм с различным масштабом деятельности. Они зависят от вида деятельности, количества наемных сотрудников и операций по расчетному счету, а также организационной формы. Услуги бухгалтерского сопровождения для ЗАО, ОАО, НКО, ООО дешевле, чем для филиалов и представительств иностранного юр лица.

Преимущества сотрудничества с «РусКонсалтГрупп»

В Москве многие субъекты предпринимательской деятельности готовы предложить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям помощь в ведении учета и сдаче отчетов. Но при заключении договора следует уточнить достаточно ли у них сотрудников, чтобы обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах, обладают ли они достаточной квалификацией, можно ли получать не только бухгалтерские, но и юридические услуги, эффективную помощь при проверках контролирующих органов.

Всем этим требованиям соответствует консалтинговая компания «РусКонсалтГрупп». Она оказывает услуги, связанные не только с обработкой первичной документации, начислением зарплаты и сдачей отчетов, но и с решением сложных нестандартных задач, поиском решения которых занимаются наши эксперты.

Мы гарантируем профессионализм и конфиденциальность, внимательное отношение к вашим пожеланиям и четкое выполнение возложенных на нас обязательств.

Бухгалтерские услуги в Москве – стоимость основных услуг

Регистрация ООО

От 7 000

Регистрация предпринимателя

От 2 900

Открытие расчетного счета

От 5 000

Вывод расчетного счета из-под ареста

От 5 000

Создание платежек

От 100 за один лист

Ведение расчетных операций в Клиент-Банке

От 3 000

Составление декларации для ИП без работников

От 3 000

Составление уточненной декларации

От 2 000

Сдача нулевой отчетности

От 3 500

Заполнение 3-НДФЛ

От 3 000

Составление отчетности во внебюджетные фонды при численности штата в 5 человек

От 3 000

Расчет зарплаты одному работнику

От 500

Создание персонифицированного отчета за  10 работников

От 2 000

Справка 2-НДФЛ для одного работника

От 300

Проведение консультации

От 1 000 за час

Восстановление утерянного / испорченного бухгалтерского учета

От 10 000

Предоставление рекомендаций относительно выбора налогообложения

От 8 000

Взыскание судебных издержек с проигравшей стороны

Чтобы учесть расходы на ведение процесса в качестве издержек, нужно, чтобы услуги юриста были оказаны именно юридическому лицу, а не его руководству, специалистам или партнерам. Нельзя учитывать расходы на помощь адвоката, если предметом соглашения, заключенного от имени компании, являлось оказание правовой помощи должностному лицу. Таким образом, к затратам относят только работу, проделанную для компании, а не ее отдельных представителей, включая директора. 

Еще один важный момент: издержки, взысканные с органов в как возмещение убытков, обязательно уменьшают на принятую к вычету сумму НДС. Согласно 106 статье АПК, к подлежащим возмещению судебным издержкам относят расходы на работу адвоката, который оказывает компании помощь. Статья 110 указывает, что возмещают также понесенные участниками процесса расходы, если суд принимает сторону этой стороны.

Если суд примет сторону компании, она может засчитать присужденную сумму в качестве дохода. По бухгалтерии они должны пройти в составе прочих доходов за отчетный период, на который приходится вынесение судебного решения. С точки зрения налогового учета это нереализационные доходы, которые записывают на дату вступления в силу судебного акта.

Пакет документов для подтверждения трат зависит от организационной формы компании, которая предоставляет правовую помощь. При заключении соглашения с представителем чаще всего платежи оформляют в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском учете» и порядком ведения кассовых операций.

Если документы не будут формально соответствовать требованиям нормативных актов, само по себе это не может быть основанием для отказа в удовлетворении требований о взыскании. Тем не менее, подобных решений следует избегать, так как эти нарушения вкупе с несоответствием реквизитов платежного поручения указанным в договоре данным, могут повлиять на решение суда.

Подтвердить факт оплаты правовой поддержки можно при помощи таких бумаг:

  • платежное поручение,
  • расходный кассовый ордер,
  • квитанция.

Несмотря на это, расписка, подтверждающая передачу средств, формально может быть признана доказательством произведенной оплаты по договору заключенному с физическим лицом, независимо от наличия или отсутствия расходно-кассового ордера

Однако важно принимать во внимание, что исполнительский сбор не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Размеры этого сбора составляют 7% от суммы, которая взыскивается в судебном порядке

Какие услуги входят в ежемесячное обслуживание?

Каждый бизнес индивидуален, поэтому в зависимости от задач отличается и набор опций. Стандартный набор при обслуживании по месяцам включает в себя:

  • ведение документации в программе 1С;
  • учёт кадров;
  • расчёт заработной платы и налогов;
  • подготовка и сдача отчётов в налоговые органы и пенсионный фонд;
  • взаимодействие с государственными органами.

Наиболее продвинутые организации, в которых бухгалтеры работают вместе с юристами и бизнес-консультантами, проводят консультации и помогают предпринимателям легально снизить налоговые выплаты. Это возможно только при знании всех правовых тонкостей процесса.

В любом случае в течение месяца вы можете задавать интересующие вас вопросы и уточнять непонятные моменты.

Преимущества стороннего сопровождения

На результативность такого формата влияет тот факт, что при использовании услуг организации на вас работает не один специалист, а целая команда, поэтому срочные задачи выполняются гораздо быстрее.

Кроме того, стоит понимать, что специализированные компании оказывают бухгалтерские услуги предприятиям разного профиля, а значит, сотрудники получают опыт во всех сферах. Постоянное повышение квалификации персонала позволяет им своевременно учитывать все изменения в законодательстве и оперативно адаптировать свои услуги.

Удобна для фирм и оплата аутсорсинга бухгалтерии в месяц, которая зависит от условий сотрудничества и формы ведения бизнеса. Так, например, стоимость ведения ООО и ИП на упрощённой системе налогообложения обойдётся меньше, чем по классической модели. Конечный ценник зависит также от объёма задач и количества сотрудников.

Кому нужно ведение бухгалтерского учета?

Тут придется немного разобраться в терминологии: что такое учет и отчетность, и чем отличается бухгалтерский учет и отчетность от налогового. Учет как понятие – это непрерывный процесс сбора, регистрации и обобщения информации, а отчетность формируется на базе данных учета, то есть это две тесно связанные составляющие. Таким образом, ведение бухгалтерского учета – это сбор и непрерывное отражение информации об организации в специальных бухгалтерских документах. 

Неправильное ведение бухгалтерского учета приведет к формированию недостоверной отчетности, и наоборот, неправильно составленная отчетность исказит данные правильного учета. Очень важно вовремя выявить такие ошибки, поэтому рекомендуем всем владельцам собственного бизнеса периодически устраивать генеральную проверку бухгалтерских документов. А тем, у кого нет времени самостоятельно в этом разбираться, обратиться к услуге бесплатного аудита:. Теперь – в чем состоит разница между налоговым и бухгалтерским учетом и отчетностью? Налоговый учет ведут абсолютно все налогоплательщики, независимо от организационно-правовой формы и системы налогообложения, и он необходим для формирования налоговой базы, то есть денежной величины облагаемого дохода

Основные формы налоговой отчетности — это налоговая декларация и книги учета доходов и расходов

Теперь – в чем состоит разница между налоговым и бухгалтерским учетом и отчетностью? Налоговый учет ведут абсолютно все налогоплательщики, независимо от организационно-правовой формы и системы налогообложения, и он необходим для формирования налоговой базы, то есть денежной величины облагаемого дохода. Основные формы налоговой отчетности — это налоговая декларация и книги учета доходов и расходов.

Что касается бухгалтерского учета, то в двух словах его объектом можно назвать хозяйственные операции, обязательства и имущество организации. Мы намеренно не приводим здесь сложные профессиональные определения и термины, желающие могут найти их в законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, ПБУ и прочих официальных документах.

Обеспечить ведение бухгалтерского учета обязаны все организации, в том числе ООО. Ведение бухгалтерского учета ИП не обязательно.

Разницу между налоговым и бухгалтерским учетом мы привели по причине частой путаницы этих двух видов учета. Индивидуальный предприниматель, который ищет бухгалтерские услуги, на самом деле имеет в виду налоговый учет, то есть сдачу налоговых деклараций, ведение КУДиР, сбора и хранения подтверждающих документов, банковских и кассовых документов и т.д. Качественные бухгалтерские услуги, разумеется, будут включать в себя все, что полагается по закону, даже если собственник бизнеса не видит разницы между ведением бухгалтерского учета и налогового.

Бухгалтерские услуги — это комплекс услуг по непрерывному ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременной сдачи всех необходимых форм налоговой и бухгалтерской отчетности в строгом соответствии с нормами законодательства.

Таким образом, обеспечить ведение бухгалтерии, под которой понимаются расчеты с бюджетом, контрагентами и работниками, банковские и кассовые операции, учет и хранение документов, сдача отчетности, работа с дебиторской задолженностью, обратная связь с контролирующими органами и т.д., обязан каждый налогоплательщик. Можно сказать, что бухгалтерские услуги, в их житейском понимании, необходимы абсолютно всем субъектам предпринимательской деятельности, в том числе и временно неработающим.

Что включает комплексная услуга?

Комплекс услуг, предлагаемый юр лицам или индивидуальным предпринимателям при сопровождении их деятельности, предполагает как выполнение текущих операций, так и оптимизацию работы.

Наши сотрудники преобразуют бухгалтерский учет в соответствии со всеми требованиями законодательства на начальном этапе деятельности предприятия.

Они же могут и в дальнейшем выполнять обработку первичной документации, проводить операции по расчетному счету, начислять заработную плату, рассчитывать базу налогообложения и делать соответствующие отчисления в социальные фонды.

Важный участок работы – формирование и сдача бухгалтерской отчетности. Обратившись в «РусконсалтГрупп» вы можете быть уверены, что все отчеты будут правильно составлены и вовремя сданы, и вам не стоит опасаться штрафов.

Специалисты проанализируют ведение учета на вашем предприятии, выявят слабые места и предложат меры по повышению эффективности работы.

Стоимость бухгалтерского обслуживания в Москве – работа с документацией

Разработка трудового договора

От 3 000

Работа над положением об оплате труда и премировании

От 3 200

Работа над содержанием должностных инструкций

От 2 800

Разработка приложения о командировках

От 2 900

Работа над приложением о разъездном типе работы

От 3 000

Работа над документом о соблюдении коммерческой тайны

От 3 100

Составление инструкции о компенсации издержек работнику при использовании в производственных целях его личного имущества

От 2 800

Разработка коллективного соглашения

От 3 000

Разработка внутреннего производственного распорядка

От 2 600

Составление договора о материальной ответственности

От 2 900

Как ИП вести бухгалтерию самостоятельно: пошаговая инструкция 2021 года

Итак, на вопрос: «Обязан ли ИП вести бухгалтерский учет в 2021 году?» мы получили отрицательный ответ. Но хотя бухгалтерский учет ИП не ведут и не сдают бухгалтерскую отчетность, выше мы уже сказали, что вести документооборот, связанный с бизнесом, предпринимателям необходимо. С чего начать ведение бухгалтерии ИП? Читайте в нашей пошаговой инструкции.

Шаг 1. Сделайте предварительный расчет предполагаемых доходов и расходов вашего бизнеса. Эти данные потребуются вам при расчете налоговой нагрузки.

Шаг 2. Выберите налоговый режим. Узнать в подробностях, на каких режимах или системах налогообложения работает ИП в России, вы можете в статье: «Системы налогообложения: как сделать правильный выбор?». Здесь же мы только перечислим их: основная система налогообложения (ОСНО) и специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН, ПСН, НПД). От выбора системы налогообложения напрямую зависит налоговая нагрузка ИП. Суммы, которые вы должны выплачивать в бюджет, на разных режимах могут различаться в разы. Если вы не знаете, как сделать расчет налоговой нагрузки, рекомендуем вам получить бесплатную консультацию по налогообложению.

Что входит в услугу

Компания «БИСаутсорсинг» предлагает своим клиентам услуги по бухгалтерскому сопровождению ИП. Стандартный пакет абонентского обслуживания на постоянной основе включает в себя:

  • составление, контроль и обработку ежедневной первичной документации;
  • занесение необходимой информации в кассовую книгу клиента;
  • формирование и своевременную сдачу обязательных форм отчетности;
  • кадровое делопроизводство;
  • разработку методов оптимизации налогообложения с целью снижения фискальной нагрузки;
  • консультационную помощь по всем вопросам, относящимся к бухгалтерской сфере.

Оплата за оказанные услуги рассчитывается индивидуально для каждого клиента, в зависимости от объемов деятельности, численности персонала и других факторов.

Сроки сдачи отчетности ИП в 2021 году: календарь бухгалтера и таблица

Календарь бухгалтера для ИП на 2021 год включает в себя сроки сдачи налоговых деклараций и отчетности по работникам. Независимо от налогового режима, все работодатели сдают отчеты:

  • в ПФР: форма СЗВ-М каждый месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и СЗВ-стаж по итогу года не позднее 1 марта;
  • в ФСС: форма 4-ФСС ежеквартально, не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января в бумажной форме, для электронной отчетности не позднее 25-го числа соответственно; подтверждение основного вида деятельности — не позже 15 апреля;
  • в ИФНС — 2-НДФЛ не позднее 1 марта; 6-НДФЛ не позднее 30 дней после отчетного квартала и не позднее 1 марта за предыдущий год; РСВ — в течение месяца после отчетного квартала; 

Сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов для ИП в 2021 году по разным режимам мы собрали в таблицу.

Режим 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
УСН авансовый платеж – 25.04 авансовый платеж – 25.07 авансовый платеж – 25.10 декларация и налог по итогам года  – 30.04
ЕСХН*

авансовый платеж за 25.07

декларация и налог по итогам года — 31.03
ОСНО 1. декларация по НДС — 25.04, апреля; налог — 25.06

1. декларация по НДС — 25.07, апреля; налог — 25.09

2. авансовый платеж по НДФЛ – 15.07

1. декларация по НДС — 25.10, апреля; налог — 25.12

2. авансовый платеж по НДФЛ – 15.10

1. декларация по НДС — 25.01, апреля; налог — 25.03

2. декларация НДФЛ – 30.04, налог по итогам года – 15.07

*Если плательщики ЕСХН не получили освобождение от НДС, то должны также отчитываться по этому налогу.

Плательщики ПСН налоговую декларацию не сдают, а срок уплаты стоимости патента зависит от его срока действия.

Выгоды сотрудничества с нами

Преимуществами бухгалтерского сопровождения ИП по договору аутсорсинга являются:

  1. Экономическая выгода. По сравнению с содержанием собственного бухгалтера, привлечение специалистов консалтинга обойдется намного дешевле.
  2. Актуальность нормативной базы. Один человек зачастую не в состоянии уследить за регулярными изменениями законодательства, в то время как соответствующий отдел консалтинговой фирмы производит мониторинг на постоянной основе.
  3. Человеческий фактор. Наемный бухгалтер может заболеть или уволиться. Система взаимозаменяемости сотрудников консалтинговой фирмы исключает подобные проблемы.

Кадровый учет

ТАРИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
(Стоимость 10 000 рублей в месяц)
  Ведение кадрового учета     В стоимость Тарифа включено ведение кадрового учета  в объеме 100 операций в месяц. Если количество  операций в месяц свыше 100, то стоимость каждой  последующей операции 100 рублей 
  Консультирование по вопросам  трудового законодательства   Включено в стоимость Тарифа с выдачей письменных  юридических заключений по 3 вопросам в месяц
  Разработка кадровой политики  (Документ «Кадровая политика»  или «Положение о персонале»)    Включено в стоимость
  Разработка профиля должности  (набор компетенций, требования к  должности)    Включено в стоимость разработка 5 профилей. Каждый  последующий профиль — 1000 рублей 
  Разработка положения об оплате  труда и премировании    Включено в стоимость. Представление стандартного  документа, предполагающего последующую доработку  под специфику организации.
  Разработка трудовых договоров и  дополнительных соглашений к  ним    Включено в стоимость 
  Разработка коллективного  договора    Включено в стоимость 
  Разработка Положения о  Внутреннем Трудовом Распорядке   Включено в стоимость
ТАРИФ «МАЛЫЙ БИЗНЕС»
(Стоимость 5 000 РУБЛЕЙ в месяц)
Ведение кадрового учета В объеме 30 операций в месяц. Если количество  операций в месяц свыше 30, то стоимость каждой  последующей операции 100 рублей 
Консультирование по вопросам  трудового законодательства Включено в стоимость без выдачи письменных  юридических заключений. Стоимость консультирования  с выдачей письменных заключений оплачивается  отдельно
Разработка программы адаптации новых работников  В стоимость входит представление макета «Положение  об адаптации работников» 
Разработка положения о  коммерческой тайне  Включено в стоимость
Разработка Положения о  внутреннем Трудовом распорядке  Включено в стоимость
Разработка положения об оплате  труда и премировании  Представление макета документа 
Разработка трудовых договоров  и дополнительных соглашений к ним  Включено в стоимость
Разработка коллективного  договора Включено в стоимость

Как формировался рейтинг

Для составления актуального рейтинга компаний Москвы, обеспечивающих бухгалтерскими услугами по стоимости, доступной для предприятий с любым уровнем дохода, наши специалисты изучали следующие критерии:

  • Длительность деятельности организации на рынке услуг;
  • Направление, которое является основой развития компании;
  • Уровень квалификации штата;
  • Опыт и знания работников, которые обеспечивают возможность справляться с задачами различной сложности;
  • Отзывы клиентов;
  • Стоимость бухгалтерских услуг.

После сбора информации был проведен анализ полученных данных и сформирован рейтинг лучших компаний Москвы, которые предоставляют бухгалтерские услуги отличного качества и по демократичной стоимости.

Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Москве

Заключив договор на бухгалтерское сопровождение ип или своей компании, Вы приобретаете услуги бухгалтерского учета в комплексе, избавляете себя от множества текущих проблем и получаете гарантированно высокий результат. Это — выгодная сделка!

Специалисты нашей компании оказывают бухгалтерские услуги в Москве с учетом требований законодательства. Дополнительную информацию вы можете узнать, позвонив по контактному номеру (495) 23-690-36 или на нашем сайте.

Цены на услуги по системе налогообложения

Общая система налогообложения
Кол-во документов Стоимость
Нулевой баланс 800 руб./квартал
До 10 документов в квартал 3500 руб./квартал
До 30 документов в месяц От 4000 руб./мес.
От 31 до 60 документов в месяц От 6000 руб./мес.
От 61 до 90 документов в месяц От 8000 руб./мес.
От 91 до 130 документов в месяц От 12000 руб./мес.
Упрощенная система налогообложения (6% и 15%)
Кол-во документов Стоимость обслуживания
Нулевая отчетность 600 руб./квартал
До 10 документов в квартал 2500 руб./квартал
До 30 документов в месяц От 3000 руб./мес.
От 31 до 60 документов в месяц От 5000 руб./мес.
От 61 до до 90 документов в месяц От 7000 руб./мес.
От 91 до 130 документов в месяц От 9000 руб./мес.
Кол-во хоз. операций Стоимость обслуживания
Начисление заработной платы на 1 сотрудника 100 руб. в месяц

Цены на дополнительные бухгалтерские услуги

Консультация по бухгалтерскому учету для наших клиентов Бесплатно
Предоставление отчетности почтой Компенсация почтовых расходов
Предоставление бухгалтерской отчетности курьером в ИФНС, ФСС, ПФР, статистика 1 поездка 500 руб.
Поездка в банк (получение выписок, передача платежных документов клиента) 1 поездка 350 руб. 1 поездка
Поездка в офис к клиенту за документами 350 руб.1 поездка
Решение проблемных вопросов в ИФНС и фондах 1000 руб. в час (+дорога специалиста в ИФНС оплачивается как 1 поездка=350 руб.)
Сверка налогов в ИФНС и фондах От 1000 руб.
Сверка с контрагентами От 100 руб.за 1 контрагента (без учета поездок за документами к контрагенту)
Персонифицированный учет (отчетность в пенсионном фонде) 4000 руб. (до 5 человек), 6000 руб. (до 10 человек) свыше 10 чел +300 руб. за человека
Составление первичной документации 70 руб. за бланк
Составление платежных поручений на перечисление налогов 70 руб. за бланк

Ведение бухгалтерии ИП на УСН

Бухгалтерия для ИП на УСН значительно проще, т.к. необходимо сдать всего одну налоговую декларацию в год. Срок отчетности ИП на УСН в 2021 году без работников — 30 апреля, и в этот же срок надо уплатить годовой налог за вычетом авансовых платежей.

Вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы 6% можно самостоятельно. На этом режиме учитываются только полученные доходы, налоговая ставка в общем случае равна 6%. По итогам каждого квартала надо заплатить авансовый платеж, который будет учитываться при расчете единого налога по итогам года.

Как вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы минус расходы? Основной сложностью на этом налоговом режиме будет необходимость сбора подтверждающих расходы документов. Для того, чтобы налоговая инспекция приняла затраты, заявленные для уменьшения налоговой базы, надо правильно оформлять все документы. Признание расходов на УСН Доходы минус расходы практически аналогично признанию расходов для ОСНО. Это означает, что расходы должны быть экономически обоснованными и попадать в специальный перечень, указанный в статье 346.16 НК РФ.

Страховые взносы

Независимо от того, какую систему налогообложения применяет организация, с вознаграждений людям по определенным гражданско-правовым договорам нужно начислить взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование (ст. 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). К таким договорам относятся гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг), выполнение авторского заказа, передачу авторских прав, предоставление прав использования произведений. По другим гражданско-правовым договорам (например, по договору аренды) начислять страховые взносы не нужно. Подробнее об этом см. Как начислить взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование по гражданско-правовым договорам. Взносы на обязательное социальное страхование не начисляйте (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

А вот компенсация фактических расходов физлица, связанных с выполнением работ либо оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, страховыми взносами не облагается вообще. Об этом сказано в подпункте «ж» пункта 2 части 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Естественно, компенсируемые расходы должны быть подтверждены документально. Такие разъяснения приведены в письме Минтруда России от 22 января 2015 г. № 17-4/ООГ-63.

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний нужно начислить, только если обязанность организации платить их предусмотрена гражданско-правовым договором (абз. 4 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125–ФЗ).

Порядок расчета остальных налогов зависит от того, какую систему налогообложения применяет организация.

Особенности сферы услуг

Сфера оказания услуг – это производство и реализация нематериальных благ. Потребителями здесь могут выступать самые различные субъекты — не только «обычные» физические лица, но и организации, индивидуальные предприниматели или госорганы.

Услуга представляет собой какой-либо результат, получаемый при взаимодействии между поставщиком и потребителем. Это может быть, например:

  1. Обучение – образовательная услуга.
  2. Передача полезной информации – консультационная услуга.
  3. Лечение или профилактика заболеваний – медицинская услуга.
  4. Предоставление права пользования имуществом – услуга по аренде.
  5. Доставка пассажиров или грузов — транспортная услуга.

Услуги имеют важные особенности, отличающими их от товаров:

  • Нематериальность — , проверить осязанием.
  • Индивидуальный характер — услуга предоставляется конкретному потребителю или определенной группе потребителей.
  • Невозможность хранения и перевозки — услугу нельзя накапливать или транспортировать.
  • Строгая взаимосвязь производства и потребления услуги во времени и пространстве.

При ведении бухгалтерского учета нужно учитывать особенности сферы услуг, как вида бизнеса:

  • Запрос на оказание услуги всегда происходит раньше ее производства.
  • Между спросом и потреблением услуг существует неразрывная связь.
  • Услугу нельзя перепродать.

Составление и сдача деклараций 3-НДФЛ

Содержание и стоимость услуги по составлению декларации (3-НДФЛ):

Тип декларации 3-НДФЛ Стоимость
1   Покупка недвижимости (квартиры, дачи, комнаты или долей, земельного участка), в  т.ч. с использованием кредитных средств, обучение в госвузах,  дорогостоящее лечение 4 000 руб.
2   Продажа недвижимости  (квартиры, дачи, земельного участка),  автотранспортного средства 

  Срок сдачи декларации до 30 апреля года следующего за  получением дохода 

4 000 руб.
3   Получение имущественного вычета по ипотечным  процентам
 (за проценты по ипотеке, в случае если недвижимость приобреталась по ипотечному  кредиту, то можно вернуть 13% с уплаченных процентов)
4 000 руб.
4   Декларация 3-НДФЛ для ИП       

  Срок сдачи декларации до 30 апреля года следующего за  получением дохода 

4 500 руб.
5

  Декларация о доходах от продажи ценных бумаг и акций

  Срок сдачи декларации до 30 апреля года следующего за  получением дохода 

5 000 руб.
6   Декларация 3-НДФЛ для иностранных граждан

  Срок сдачи до 30 апреля года следующего за получением  дохода 

5 000 руб.

Что выгодней: нанять сотрудника или заключить договор бухгалтерского обслуживания?

При введении в штатное расписание дополнительного работника, заключения с ним трудового договора увеличивает фонд заработной платы и отчисления с него в социальные фонды. Кроме того, некоторым организациям и предпринимателям приходится учитывать ограничения о допустимом количестве наемных работников для их организационной формы или системы налогообложения.

Представители малого бизнеса часто не имеют возможность платить высокие зарплаты, поэтому и квалификация, и отношение к работе сотрудников нередко оставляют желать лучшего. А это грозит значительными штрафами.

Но даже если работает несколько опытных и добросовестных сотрудников, и их труд достойно оплачивается, они не могут знать всех нюансов многих узкоспециализированных вопросов, и допускают ошибки. Таких проблем не возникнет при сотрудничестве с ООО «РусКонсалтГрупп».

Почему стоит отдать предпочтение аутсорсингу?

Долгое время для выполнения бухгалтерских задач фирмы нанимали собственных сотрудников на постоянный оклад. Это достаточно удобный вариант, которым многие пользуются до сих пор, поскольку работник полностью вникает в ключевые моменты бизнеса. Однако такая модель вызывает множество проблем, в частности:

  • поиск грамотного специалиста;
  • затраты на заработную плату;
  • оборудование места в офисе;
  • закупка дорогостоящих программ учёта;
  • медленное выполнение задач.

При таких раскладах вести бухгалтерию собственными силами невыгодно, поэтому даже самые крупные компании с мировым именем стали переходить на стороннее сопровождение. Такая услуга обходится гораздо дешевле. При этом несмотря на цены, качество обслуживания зачастую оказывается выше.

Наш телефон: +7 (495) 150-56-56

Почему сотрудничать с нами выгодней, чем нанимать бухгалтера?

Заключив трудовой договор со специалистом, работодатель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обязан платить ему зарплату и отчисления с нее в социальные фоны, отпускные, оплачивать больничный. Также он должен организовать для своего сотрудника рабочее место, купить оргтехнику, обеспечить канцелярскими принадлежностями. Избежать этих расходов можно, при оказании требуемых бухгалтерских услуг в «РусКонсалтГрупп».

Это решение имеет и дополнительные преимущества. Болезнь, отпуск или увольнение специалиста, работающего с вами, никак не отразится на деятельности фирмы — мы сразу же найдем ему замену. Если возникнут какие-то трудности, спорные вопросы — к их решению подключатся наши эксперты с узкой специализацией. Такой подход позволяет существенно повысить качество обслуживания.

От чего зависит стоимость бухгалтерских услуг для ИП в Москве

Когда предприниматель начинает понимать, что ему необходима профессиональная помощь бухгалтера, он решает, услугами какого исполнителя воспользоваться:

  • Штатного сотрудника;
  • Бухгалтера-фрилансера;
  • Аутсорсинговой компании.

Каждый вариант имеет определенные плюсы и недостатки. Но услуги профессиональной команды всегда гарантируют качество, ведь компании-аутсорсеры щепетильно подходят к вопросу формирования штата и повышению его квалификации. При этом стоимость бухгалтерских услуг от профессиональной компании не всегда может быть ниже, чем зарплата штатного работника, здесь большую роль играет перечень действий, требуемых для решения поставленной заказчиком задачи. Воспользуется он полным комплексом услуг или частичным аутсорсингом. Кроме этого многие компании в комплексе бухгалтерского аутсорсинга предлагают юридические услуги для защиты интересов клиента в ФНС или суде.

Компания-исполнитель несет финансовую ответственность за возможные ошибки в отчетных документах, она гарантирует клиенту конфиденциальность, подключает его к электронной базе данных для предоставления удаленного обслуживания.

Стоимость бухгалтерских услуг в каждом индивидуальном случае будет разной, на нее влияет масштабность бизнеса клиента и численность его штата, размер оборота предприятия, наличие партнеров за рубежом.

Мы предоставили вашему вниманию развернутую информацию относительно стоимости бухгалтерских услуг в таком крупном городе как Москва. При этом составили рейтинг лучших компаний, занимающихся аутсорсингом бухгалтерии. Воспользовавшись нашими данными, вы сможете без проблем за короткий период выбрать компанию, которая качественно вас обслужит разово или же на абонентской основе.

Преимущества полного бухгалтерского сопровождения

Сотрудничество с «РусКонсалтГрупп» обеспечит для организаций и для ИП несколько важных преимуществ:

  • при заказе комплексного обслуживания, вы можете отказаться от найма сотрудников для ведения бухучета, которым необходимо платить не только зарплату, но и отпускные, больничные, отчисления в социальные фонды;
  • представителям малого бизнеса сокращение наемных работников даст возможность выбрать более удобную систему налогообложения, принять участие в программах поддержки предпринимателей;
  • вы не зависите от личных обстоятельств специалистов, оказывающих услуги по сопровождению вашей деятельности – в случае болезни, отпуска или увольнения нашего сотрудника, мы поручаем его работу другому;
  • для решения сложных задач привлекаем экспертов, специализирующихся на конкретных направлениях (возмещение НДС, контракты ВЭД, оптимизация налогообложения и т.д.).

Наш телефон: +7 (495) 150-56-56

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector