Как отправляется декларация ип онлайн?

Содержание:

Сдача электронной отчетности бесплатно – какие веб-сервисы использовать

Электронную отчетность можно сдавать и через сайты госорганов — такую возможность, например, предоставляет ФСС. ФНС также принимает налоговую и бухгалтерскую отчетность налогоплательщика в электронном виде.

ВНИМАНИЕ! С 01.01.2022 ФНС будет бесплатно оформлять ЭЦП для юрлиц и ИП. Налоговики планируют начать оказывать услугу уже с 01.07.2021. Подробности см. здесь

При использовании этих путей возможна отправка отчетности через интернет бесплатно, но у компании должна быть ЭЦП, а сама отчетность формируется в бухгалтерской программе и потом выгружается на сайт ведомства. Минус этого способа в том, что бухгалтер не сможет в одной программе видеть данные обо всех отчетах, которые он передавал в госорганы в отчетном периоде — формы 4-ФСС будут храниться на сайте соцстраха, а декларации по налогам — на сайте ФНС. К тому же если сдавать отчеты через оператора электронного документооборота, он сам берет на себя технические вопросы выпуска ЭЦП и настройки компьютера пользователя, а если отправляется отчетность через интернет бесплатно, используя сайт госоргана, то бухгалтеру придется вникать в эти тонкости самостоятельно.

Еще один перспективный способ сдачи электронной отчетности, о котором мы вкратце уже рассказали, — облачная бухгалтерия. Это альтернатива широко распространенному комплексу «1С предприятие» и его аналогам, которые устанавливаются на компьютер пользователя, требуют регулярных обновлений и доработки программистом. Бухгалтер заходит на сайт, предоставляющий услуги онлайн-ведения бухучета, регистрируется там, заполняет данные о компании и начинает работать. Для отправки отчетности также потребуется ЭЦП, которую выпустят сотрудники компании — владельца сайта.

Плюс таких сервисов в том, что бухгалтер не привязан к своему рабочему месту и может держать руку на пульсе, даже находясь на больничном или в командировке. Минус заключается в трудностях «переезда» с одной облачной бухгалтерии на другую, если вам не понравится обслуживание.

Крупными игроками на рынке облачной бухгалтерии являются «Мое дело», «Небо», «Эльба». Стоимость работы начинается от 4 — 6 тыс. руб. в год — за эту цену пользователь получает не только онлайн-кабинет для ведения бухучета, но и возможность сдавать отчетность в электронном виде. Интерфейс программ простой и позволит разобраться с налогами и сборами даже непрофессионалу.

Шаг 3. Получение идентификатора абонента

Декларация должна быть помечена уникальным идентификатором абонента – он присваивается ФНС при регистрации электронной подписи. Без него отправить декларацию не выйдет.

Чтобы зарегистрировать сертификат КЭП, сначала требуется выгрузить файл с ним из программы криптографической защиты, например, Крипто-Про (Crypto-Pro). Для этого нужно:

найти программу в меню «Пуск» и выбрать раздел «Сертификаты пользователя»(User Certificates):

в разделе «Личное» (Personal) – «Сертификаты» (Certificates) и кликнуть на нужный сертификат:

  • о вкладке «Состав» (Details) нажать «Копировать файл» (Copy to file). Носитель с КЭП должен быть подключён к ПК;
  • запустится Мастер экспорта сертификатов. В нём надо проверить, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» – она отмечена по умолчанию:

указать место расположения файла сертификата и его имя.

Далее, чтобы подать отчёт по УСН через интернет, пора вернуться в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщика. Здесь нужно нажать «Зарегистрировать сертификат», выбрать созданный файл и передать его на регистрацию:

После этого остаётся дождаться, когда в верхнем поле появится идентификатор абонента.

Виды налоговых деклараций для ИП

Относительно выбранной системы налогообложения индивидуальный предприниматель обязан подать одно из следующих заявлений:

  1. По КНД 1152016 в случае, если ИП не имеет наемных работников и предоставляет только один тип услуг (ЕНВД);
  2. По КНД 1152017 при условии, что предприниматель выбрал режим УСН;
  3. По КНД 1151059 для бизнесменов, производящих сельскохозяйственную продукцию в соответствии с пунктом 1 статьи 346.10 и пунктом 1 статьи 346.2 Налогового кодекса (ЕСХН);
  4. По КНД 1151001, КНД 1151021 для отдавших предпочтение общей системе налогообложения (ОСНО).
  5. По КНД 1151020 сдают все без исключения, в независимости от системы.

Как построен процесс сдачи электронной отчетности

В России цифровые услуги развиваются в последнее время весьма активно. Тем не менее сдать отчетность в ФНС в электронном виде не так просто, как может показаться на первый взгляд. Например, через сервис «Госуслуги» можно направить только декларацию 3-НДФЛ.

Если говорить кратко о том, как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, то алгоритм следующий:

  • оформить квалифицированную электронную подпись, если ее нет;
  • произвести установку ПО для работы с КЭП (процесс требует технических навыков или привлечения специалиста);
  • получить идентификатор абонента на сайте ФНС;
  • проверить возможности применения электронной подписи ИП через личный кабинет налогоплательщика — все ли компоненты установлены и верно настроены;
  • установить бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ», разработанную налоговой службой;
  • подготовить в этой программе файл декларации и сформировать транспортный контейнер с файлом;
  • передать полученный файл через специальный сервис налоговой службы «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», подписав его КЭП.

Оставим за рамками статьи описание процесса получения электронной подписи (это можно сделать в любом удостоверяющем центре), а также технические моменты, связанные с установкой программного обеспечения.

Добавим лишь, что без КЭП сдать отчетность невозможно, поэтому способ онлайн-подачи можно назвать бесплатным лишь условно. Таким он будет для тех, у кого уже есть электронная подпись. Если же ИП хочет сдать нулевую отчетность, и у него нет КЭП, то такой способ ему не подойдет. А теперь подробнее о подаче декларации УСН ИП через сайт налоговой службы.

Как подать декларацию для ИП

Декларирование результатов деятельности является обязательным для всех индивидуальных предпринимателей независимо от того:

  • был ли получен доход;
  • осуществлялся ли процесс непрерывно или был приостановлен.

Сроки подачи деклараций для ИП следующие

Attention: The internal data of table “18” is corrupted!

Как подать декларации онлайн в личном кабинете ИП

Получить доступ к online-услугам можно 3 способами:

  • зарегистрировать учетную запись лично посетив территориальный орган УФНС. При себе необходимо иметь паспорт и ИНН;
  • войти в личный кабинет с помощью единого портала ГосУслуг;
  • авторизоваться с помощью учетных данных квалифицированной электронно-цифровой подписи.

Современный способ предоставления отчетов значительно экономит личное время. Кроме того, задекларировать полученные доходы можно как ни выходя из дома, так и находясьв любой точке мира.

Подача по почте

Законодательство предусматривает предоставление налоговой отчетности с помощью почтовой службы. Органы УФНС предъявляют единственное требование к данному способу отправки – ценное письмо с описью вложений.

Подача декларации через доверенное лицо

Согласно пункту 3 статьи 29 Налогового кодекса РФ для представления налогового отчета третьим лицом необходима нотариально заверенная доверенность. В остальном весь процесс никоим образом не отличается от личного декларирования доходов.

Кто должен отчитываться электронно

Отчётность в электронном виде — это не только удобно, но иногда ещё и необходимо. По закону в электронном формате нужно сдавать следующие отчёты:

  • годовую бухгалтерскую отчётность;

  • декларацию по НДС;

  • расчёт по страховым взносам (РСВ), если среднесписочная численность за прошлый год больше 10 человек;

  • отчётность в ПФР и ФСС, если количество сотрудников 25 или больше.

Кроме того, только в электронном виде могут сдавать отчётность в налоговую крупнейшие налогоплательщики и организации и ИП, у которых в предыдущем году среднесписочная численность сотрудников превысила 100 человек.

Разделы кабинета

Сервис для предпринимателей теперь выглядит более удобно, так как его интерфейс был значительно переработан и сильно отличается от старого. Основные разделы можно найти на главной странице личного кабинета, которая содержит наиболее актуальную информацию о деятельности ИП.

Сразу на главной странице есть сведения о задолженностях, ближайших событиях, переплате, налогах, справках, кассах, а также ссылка на статус камеральной проверки. Она содержит всю информацию о проверках – индикатор завершения, код налоговой инспекции, наименование документа, отчетный период и год, номер корректировки, дату поступления и окончания проверки. Камеральные проверки начинаются сразу после того, как предприниматель сдал в ФНС налоговую декларацию.

1. Все сервисы

Раздел содержит полный список сервисов, разработанных для личного кабинета ИП. Перейти в этот раздел можно непосредственно с главной страницы личного кабинета.

В этом разделе можно:

  • получить информацию об ИП, внести в нее изменения или сняться с учета;
  • получить выписку из ЕГРИП (с 2017 года выдается вместо свидетельства о регистрации ИП), другие справки и выписки;
  • провести расчет с бюджетом – отправить заявление о зачете или возврате, о проведении совместной сверки или уточнении платежей;
  • сменить систему налогообложения на доступный для ИП режим с учетом особенностей его деятельности;
  • перейти на НПД;
  • внести изменения в данные о работниках;
  • воспользоваться другими сервисами (например, зарегистрировать ККТ);
  • связаться с налоговыми органами – отправить обращение, записаться на прием в ФНС в режиме онлайн, получить адрес и реквизиты своей инспекции;
  • воспользоваться дополнительными услугами.

2. Почта

В сервисе можно отслеживать отправленные в ФНС обращения, их дату, статус («Документ обработан», «Ответ передан» и прочие), а также просматривать полученные ответы.

3. События

Раздел предназначен для отслеживания важных дат – например, о предстоящей дате оплаты налогов, страховых взносов, отправки отчетности. Находится на вкладке «События» в верхнем правом углу экрана сразу после ФИО, ОГРНИП и ИНН предпринимателя.

Сменить режим налогообложения можно в этом же разделе.

5. Налоги

Список операций по расчетам с бюджетом указывается за текущий год. В верхней части страницы есть фильтр – в нем можно выбрать предыдущие годы. Это полезно при потере какого-либо платежа, расхождениях сальдо по налогам на прибыль и т. д.

6. Налоговый калькулятор

Программа позволяет рассчитать сумму налога, подлежащую уплате, исходя из особенностей деятельности предпринимателя (доходы, расходы, количество наемных работников, расчетный период, система налогообложения). Найти ее можно на главной странице личного кабинета.

7. Профиль

Зайти в этот раздел можно через «Меню» – «Профиль». Он содержит личные данные об индивидуальном предпринимателе – ФИО, контакты, сведения о деятельности. Рекомендуется проверить корректность представленных сведений. При обнаружении неверных данных следует сдать заявление на их уточнение.

8. Мои кассы

Также через личный кабинет инд. предприниматель может добровольно «признаться» в нарушении – например, если он по просьбе покупателя не выдал чек или использовал кассу, не соответствующую законодательным нормам и требованиям. Штрафа можно избежать, если своевременно устранить нарушение и проинформировать о нем ФНС в 3-дневный срок.

Если клиент отправит на предпринимателя жалобу в ФНС, то налоговые органы проверят его обращение и запросят у ИП через личный кабинет дополнительные сведения. Предприниматель в этом сервисе может ответить на запрос, а также опровергнуть нарушение или признать его совершение.

Создание ИП через «Госуслуги»

Создать ИП можно несколькими способами. Получение услуги возможно:

  • онлайн;
  • в налоговом органе;
  • через заявление в электронном виде;
  • путем отправления заявления по почте.

В статье рассмотрен вариант создания ИИ онлайн. Для этого нужно зайти на официальный портал, выбрать «Услуги» в верхней части страницы. В каталоге следует найти категорию «Бизнес, предпринимательство, НКО» и выбрать самую первую опцию «Регистрация юридических лиц и предпринимателей». Далее нужно найти и выбрать «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Здесь есть подробная схема действий. Авторизовавшись на сайте и выбрав «Получить услугу» справа от инструкции, появится возможность заполнить заявление, в котором указывается:

  1. Фамилию, имя, отчество.
  2. Пол.
  3. Дата и место рождения.
  4. Гражданство.
  5. Место жительства.
  6. Основной вид экономической деятельности.
  7. Дополнительная информация.

Далее следует оплатить государственную пошлину. В 2019 году она составляет 800 рублей, однако на официальном сайте действует скидка, итоговый размер – 560 руб. Скидка действует при безналичной оплате с помощью банковской карты, электронных денег или счета мобильного телефона.

Готовое заявление можно отправить. В течение 3 дней оно будет рассмотрено, после чего в личном кабинете заявителя появится приглашение в налоговый орган для выдачи документов.

К сожалению, некоторым заявителям отказывают. Причинами могут послужить следующие факторы:

  • пакет документов представлен не в ту организацию;
  • заявитель лишен права заниматься предпринимательской деятельностью по приговору суда;
  • после банкротства не истек год;
  • по решению суда деятельность ИП была прекращена в принудительном порядке.

Остальные факторы не влияют на возможность создания ИП. Будущий предприниматель может не беспокоиться об отрицательном решении.

Как осуществляется подача отчетов в ИФНС через сайт

Готовую инфраструктуру для отправки отчетности онлайн предоставляет сама ФНС — в виде:

  1. Специализированного сервиса.

Сдавать отчетность через него могут ИП и юрлица — с помощью квалифицированной ЭЦП, которая должна быть оформлена в аккредитованном удостоверяющем центре.

Сертификат и ключ квалифицированной ЭЦП для налоговой отчетности должны быть в установленном порядке интегрированы с указанным сервисом. Порядок такой интеграции подробно рассмотрен в Методических рекомендациях от ФНС.

  1. Личного кабинета налогоплательщика.

С его помощью отправлять налоговую отчетность (на практике представленную только формой 3-НДФЛ) могут только физлица, не зарегистрированные как ИП — с помощью неквалифицированной ЭЦП, которая оформляется ФНС бесплатно и хранится на сервере ведомства.

Юрлица и ИП сдавать отчетность через ЛК не могут, однако, как и физлица, вправе получать текущие сведения о задолженностях, расчетах с бюджетом, направлять различные запросы в ФНС.

Налогоплательщик может использовать для передачи документов в налоговую в электронном виде не только сервис и личный кабинет от ФНС, но и программное обеспечение от других специализированных структур (например, операторов ЭДО).

Декларация для ИП— правила заполнения в 2019 году

На сегодняшний день на территории Российской Федерации законодательно введено 5 основных режимов и 1 экспериментальный:

  • ОСНО. Данный режим не имеет никаких ограничений и дополнительных условий применения. При ОСНО уплате подлежат НДФЛ, НДС, налог на имущество, акцизы и пошлины;
  • УСН. Наиболее популярна среди представителей малого бизнеса. Однако для перехода на данную систему необходимо соблюсти ряд условий:
  1. штатная численность не должна превышать 100 человек;
  2. остаточная балансовая стоимость имущества должна быть менее 100 000 000 рублей;
  3. годовая прибыль не должна превышать 60 000 000 рублей.
  • ЕСХН. Применять такую систему могут только ИП, производящие сельхозпродукцию или выбравшие рыболовство своим основным видом деятельности. Государство законодательно поощряет развитие этих отраслей. Поэтому ставка единого с/х налога составляет всего 6%.
  • ЕНВД. Здесь НК ограничивает возможные виды деятельности. Выбрать ЕНВД могут только ИП, работающие в сфере услуг и не имеющие наемных сотрудников;
  • ПСН. Аналогично ЕНВД ограничения при переходе на данный режим касаются отсутствия сотрудников, основного вида деятельности – оказания услуг. Однако, здесь государство дает небольшую поблажку и разрешает применять ПСН для мелких товаропроизводителей.
  • В качестве эксперимента только на территории Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан выделена отдельная категория налогоплательщиков – самозанятые граждане. Для них так же действуют опреденные ограничения:
  1. регистрация в территориальном органе УФНС;
  2. отсутствие наемных работников

Общие требования к заполнению бланков определены приказом ФНС от 28.07.2014 №ММВ-7-3/384@:

  1. Допустимый цвет чернил – фиолетовый, черный,синий;
  2. Буквы – только заглавные. При использовании печатной формы шрифт Courier New.
  3. Запрещено:
  • вносить любые исправления;
  • использовать печать на 2 сторонах листа;
  • скреплять листы с помощью степлера.
  1. Единица измерения суммовых показателей – российский рубль.
  2. Применяется сквозная нумерация листов в формате -001-, -002- и т.д.
  3. Недопустимо оставлять пустые ячейки. В случае если показатель отсутствует или его значение равно нулю, ставят прочерк.

Декларация для ЕНВД

Согласно ММВ414@ все разделы являются обязательными для заполнения в соответствии с общими требованиями.

Декларировать результаты своей деятельности бизнесмены обязаны независимо от того оказывали они услуги в отчетном периоде или нет.

Расчет и уплата единого налога на вмененный доход осуществляется каждый квартал.

Налоговая декларация для УСН

Изменения в законодательстве не обошли и “упрощенку”. Так, с 1 января 2019 года повышается минимальный размер оплаты труда, размер и ставка фиксированных страховых взносов и ставка НДС. Из положительных моментов стоит отметить отмену налога на движимое имущество. Кроме того, декларировать полученный доход становится необязательным для ИП, использующих online-кассу. Предоставление отчетности для УСН осуществляется ежеквартально, уплата налога – раз в год.

Нулевая декларация

В случае приостановки деятельности или отсутствия прибыли, законодательство предусматривает так называемую “нулевую декларация. Все показатели заполняются следующим образом:

В соответствии с ММВ/51@ обязательными для всех сельхозпроизводителей являются титульный лист и разделы 1, 2.

Налоговые декларации при ОСНО

При выборе ОСНО ИП обязаны декларировать НДФЛ и НДС. Имущественный налог УФНС рассчитывает самостоятельно и присылает физлицу квитанцию для оплаты. Акцизы уже включены в стоимость товаров, а пошлины и сборы оплачиваются однократно в момент приобретения выгоды от государства.

Согласно ММВ/768@ заполняются все разделы в соответствии с общими требованиями.

Декларация по форме 3-НДФЛ для ИП

В соответствии с ММВ-7-11/569@ заполнению подлежат все предназначенные для этого поля на общих основаниях.

Кроме того, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, при наличии наемных работников, в территориальные органы УФНС сдаются следующие отчеты:

Программы для сдачи отчетности в электронном виде

Операторы электронного документооборота предоставляют пользователям собственное программное обеспечение для передачи отчетности в госорганы. Например, «Такском» позволяет сдавать декларации через:

  • программу «Онлайн-спринтер» — работа в этом случае осуществляется через защищенный онлайн-кабинет, причем программа может быть запущена на любом компьютере, не только непосредственно в офисе;
  • «Доклайнер» — программа ставится на один компьютер, но ее функционал позволяет сдавать отчетность нескольких организаций сразу;
  • «1С-Спринтер» — интегрируется в интерфейс используемой конфигурации «1С». Преимущество решения в том, что не нужно выгружать из «1С» отчет в отдельную папку, а потом перегружать его в программу для сдачи отчетности — все операции можно выполнить непосредственно в «1С».

Это самые популярные программы оператора; при этом есть и другие, предназначенные для более специфических отраслей, например, работы с ЕГАИС или онлайн-кассами.

«Тензор» предлагает своим клиентам отправлять декларации через программный функционал «СБиС — электронная отчетность». У этого решения есть и свой онлайн-кабинет, который доступен без привязки к рабочему месту, и компьютерная программа. «СБиС» поддерживает отправку отчетности нескольких компаний сразу, умеет сверять счета-фактуры из деклараций НДС со счетами-фактурами поставщиков и покупателей, проверяет отчетность по контрольным соотношениям госорганов, а также позволяет быстро переключиться на систему электронного документооборота с контрагентами. За отдельную плату можно подключить модуль финансового анализа, который проверит все показатели разных отчетов между собой, оценит риск совместной проверки ПФР и ФСС, рассчитает налоговую нагрузку и сравнит ее с рекомендуемым значением ФНС для данного региона.

Аналогичный функционал предлагает и «Астрал-отчет» — программа оператора «Калуга Астрал».

Компания «1С» также предлагает свое решение для сдачи отчетности — «1С-Отчетность», которая уже внедрена в типовые конфигурации «1С-Предприятия». 

Возможности личного кабинета налогоплательщика для ИП

Из десятка необходимых для бизнеса услуг, которые можно получить через личный кабинет, отметим несколько ключевых.

Контроль и сдача налоговой отчётности

Доступ к онлайн-отчётности по налогам имеют только ИП, у которых есть сертифицированная электронная подпись (УКЭП).

Судя по вопросам налогоплательщиков на сайте ФНС, система часто даёт сбои на определённых этапах, что логично в период тестирования. Ещё один минус — пока услуга доступна не в полном объёме (например, налоговые декларации по НДС через этот сервис не принимаются).

Но когда процесс электронной подачи документов будет полностью отработан, этот сервис станет более понятным и доступным.

Для представления отчётности через ЛК ИП должен иметь:

  • ключ ЭП (выдаётся специальным удостоверяющим центром),
  • идентификатор абонента (можно получить на сайте ФНС в разделе «Электронные сервисы»),
  • криптографическую защиту (минимум КриптоПро 3.6),
  • корневой сертификат УЦ ФНС России,
  • корневой сертификат УЦ, выдавшего ключ ЭП, Internet Explorer 6.0 и выше (для Intenet Explorer 10 и 11 нужно использовать режим совместимости),
  • доступ к порту 443. ПК «Налогоплательщик ЮЛ» (полная информация есть в разделе «Программные средства» сайта ФНС).

Главный пункт здесь — «Налогоплательщик ЮЛ» — система автоматизированной подготовки документов отчётности, расчёта страховых взносов, справок о доходах, спец. деклараций и др. Нужна для формирования транспортного контейнера.

ПК Налогоплательщик ЮЛ — сервис формирования основных документов налоговой отчётности в электронном виде

Регулярная отчётность ИП зависит от выбранной системы налогообложения.

Существует 3 основных вида облегчённых режимов для частного предпринимателя:

  • «Упрощёнка» (УСН 6 или 15%) — специальный налоговый режим. Самый простой для ИП при взаимодействии с инспекцией, который заменяет 3 налога.
  • ЕНВД (15%) — единый налог на вменённый доход. Вне зависимости от заработка, бизнесмен отчисляет государству 15% от дохода. Применяется к отдельным видам предпринимательства. Например, к ИП, занимающимся розничной торговлей, общественным питанием, ветеринарными услугами и прочее.
  • ЕСХН (6%) — единый сельскохозяйственный налог, когда фермер платит 6% отклонения между его доходами и расходами. Главное условие применения этого режима — доход от сельскохозяйственной деятельности должен быть более 70%.

Таблица: регулярность, срок и отчётность ИП по УСН, ЕНВД и ЕСХН

Регулярность Срок сдачи Вид отчётности Куда предоставляется
Ежегодно до 30 апреля следующего года Декларация УСН ФНС
Ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала Декларация ЕНВД ФНС
Ежегодно до 31 марта следующего года Декларация ЕСХН ФНС

Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников.

По общему режиму налогообложения предприниматель платит 3 налога.

Таблица: регулярность, срок и вид отчётности ИП по ОСНО

Регулярность Срок сдачи Вид отчётности Куда предоставляется
Ежеквартально до 25 числа первого месяца следующего квартала Декларация по НДС по итогам каждого квартала ФНС
Ежегодно до 30 апреля следующего года Декларация 3-НДФЛ по итогам календарного года ФНС
Отдельно до 5 дней после истечения месяца со дня получения первого дохода Декларация 4-НДФЛ ФНС

Налоговая отчётность в ЛК — это реально

Закрытие ИП

Когда предприниматель решает закончить свою деятельность, он имеет право в личном кабинете ИП (на сайте госуслуг или ФНС):

  1. Сформировать заявление «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности» (форма № Р26001),
  2. Оплатить госпошлину — 160 рублей,
  3. На шестой рабочий день лично (или через законного представителя) забрать лист записи ЕГРИП в инспекции.

А вот для закрытия частного предприятия, в котором есть наёмные работники, необходимо до отправки документов в налоговую уволить работников и полностью рассчитать их, а также сдать за них отчётность в Пенсионный фонд.

В личном кабинете ИП есть возможность сформировать платёжный документ для перечисления налогов, торговых сборов и иных платежей в бюджетную систему, оплатить их банковской картой, или распечатать квитанцию для оплаты в банке.

Функции личного кабинета ИП

Персональный аккаунт обладает обширным функционалом для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Многие вопросы можно решить в онлайн-режиме. Постоянно идет усовершенствование личного кабинета.

В персональном профиле пользователи могут:

  • корректировать информацию о себе;
  • получать уведомления о неоплаченных штрафах, начисленной пене, задолженностях по оплате налогов, здесь же фиксируются данные о переплате;
  • жаловаться, обращаться к специалистам, подавать заявки с помощью своего профиля;
  • получать всю необходимую документацию с печатью;
  • самостоятельно выбирать систему налогообложения;
  • записываться на личный приём в налоговую инспекцию на определенный день и время;
  • получать информацию относительно невыясненной оплаты.

В случае, когда вы нуждаетесь в чистых бланках, благодаря личному кабинету не придется отправляться в отделение ФНС. В аккаунте можно найти отчётность в свежей редакции с изменениями, вступившими в действие.

The following two tabs change content below.

Александр Малыгин
В 2015 году окончил факультет «Финансы и кредит» в НОУ ВПО «Институт Бизнеса и права» по специальности экономист. В настоящее время являюсь онлайн-консультантом на сайте cabinet-bank.ru и с радостью готов Вас проконсультировать. (Страница автора)

Последние записи автора — Александр Малыгин

  • Личный кабинет Абсолют Страхование: как регистрироваться, авторизоваться в ЛК и пользоваться сервисом — 07.03.2021
  • Личный кабинет Автодок: алгоритм регистрации, основные разделы сайта — 07.03.2021
  • Личный кабинет «Алёнка»: регистрация аккаунта, использование бонусов — 06.03.2021
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector